索引號 11500103331523711A/2025-00006 發(fā)布機構 渝中區(qū)大石化新區(qū)管委會
成文日期 2025-02-12 發(fā)布日期 2025-02-12 主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算 發(fā)文字號 有效性
索引號 11500103331523711A/2025-00006
發(fā)布機構 渝中區(qū)大石化新區(qū)管委會
主題分類 財政
成文日期 2025-02-12
發(fā)布日期 2025-02-12
體裁分類 財政預算、決算
發(fā)文字號
有效性

重慶市渝中區(qū)大石化新區(qū)建設管理委員會2025年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

(一)職能職責

1.負責推動產業(yè)發(fā)展、重點樓宇、特色園區(qū)等規(guī)劃落地,編制區(qū)域發(fā)展目錄,細化產業(yè)圖譜,優(yōu)化產業(yè)發(fā)展布局和功能培育,落實區(qū)域功能性開放平臺建設。

2.負責深化實施樓均論英雄綜合評價,常態(tài)化走訪聯(lián)系服務重點樓宇,持續(xù)推動重點樓宇新建、改造、盤活、提效和集聚,重點培育特色產業(yè)樓宇、億元稅收樓宇。

3.負責統(tǒng)籌發(fā)展區(qū)域經濟,落實年度經濟目標任務;抓穩(wěn)育招升工作,推動區(qū)域招商投資,發(fā)展壯大存量企業(yè),抓好企業(yè)升規(guī)入統(tǒng),開展對外合作交流,做大區(qū)域經濟總量。

4.負責貫徹落實產業(yè)發(fā)展優(yōu)惠政策,強化企業(yè)跟蹤走訪服務,協(xié)調服務區(qū)域重點社會項目,收集反饋問題和困難,牽頭協(xié)調進行化解。

5.負責分析研判區(qū)域經濟運行動態(tài)及走勢,研究協(xié)調企業(yè)發(fā)展和區(qū)域經濟平穩(wěn)運行的重大問題。

6.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

(二)單位構成

重慶市渝中區(qū)大石化新區(qū)建設管理委員會,為區(qū)政府派出機構。內設3個職能科室:辦公室、招商引資科、企業(yè)服務科(樓宇經濟科),現(xiàn)有在編行政人員6名,聘用人員6名。下屬1個事業(yè)單位,即大石化新區(qū)招商和企業(yè)服務中心(全額撥款),現(xiàn)有在編事業(yè)人員6名,聘用人員1名,負責綜合管理工作。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算2025年年初預算數(shù)622.22萬元,其中:一般公共預算撥款622.22萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元;收入較去年減少543.03萬元,主要是一般公共預算撥款經費減少543.03萬元。

(二)支出預算2025年年初預算數(shù)622.22萬元,其中:一般公共服務支出541.23萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出40.21萬元,衛(wèi)生健康支出16.56萬元,住房保障支出24.21萬元;支出較去年減少543.03萬元,主要是基本支出減少103.31萬元,項目支出減少439.72萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入622.22萬元,一般公共預算財政撥款支出622.22萬元,比2024年減少543.03萬元。其中:基本支出293.88萬元,比2024年減少103.31萬元,主要原因是核定編制人員數(shù)減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出328.34萬元,比2024年減少439.72萬元,主要原因是重慶互聯(lián)網產業(yè)園項目劃轉其他業(yè)務部門,主要用于開展招商引資、企業(yè)服務、產業(yè)發(fā)展等重點工作。

2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算8.3萬元,比2024年減少0.7萬元。其中:公務接待費5.5萬元,比2024年減少0.5萬元,主要原因是按照相關要求嚴格控制三公經費;公務用車運行維護費2.8萬元,比2024年減少0.2萬元,主要原因是按照相關要求嚴格控制三公經費。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費2025年一般公共預算財政撥款運行經費51.85萬元,比上年減少20.36萬元,主要原因為機構改革,核定編制數(shù)減少;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額3萬元:政府采購貨物預算3萬元;其中一般公共預算撥款政府采購3萬元:政府采購貨物預算3萬元。

(三)績效目標設置情況2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款328.34萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截止202412月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

單位預算公開聯(lián)系人:向江?聯(lián)系方式:023-68810801

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