索引號 115001035520041490/2025-00001 發布機構 渝中區金融辦
成文日期 2025-02-12 發布日期 2025-02-13 主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算 發文字號 有效性
索引號 115001035520041490/2025-00001
發布機構 渝中區金融辦
主題分類 財政
成文日期 2025-02-12
發布日期 2025-02-13
體裁分類 財政預算、決算
發文字號
有效性

重慶市渝中區產業發展促進局2025年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

(一)職能職責。

一是圍繞以現代服務業為主導的“4311”現代化產業體系,結合國(境)內外產業發展趨勢和市場政策,研究擬訂促進轄區市場主體“走出去”對外發展中長期規劃,制定具體任務措施并組織實施。二是負責牽頭構建各行業企業對外發展工作機制,牽頭搭建各行業企業對外發展的聯系對接、交流合作、協調服務等平臺,統籌編制各行業企業跨區域發展年度計劃。三是負責統籌協調、指導督促區級有關部門服務本行業領域企業“走出去”開拓市場、擴大規模,深化跨區域、跨產業合作。四是負責建立完善轄區企業“走出去”信息歸集共享、考核評價等機制,持續推動我區外向型經濟高質量發展。五是牽頭統籌西部區域性高端專業服務中心建設,負責相關專業服務機構的協調服務、運行監測、人才發展等工作,圍繞專業服務機構營造良好生態環境,開展相關領域招商引資,推動專業服務業向高層次、多門類、規模化邁進。六是負責建立專業服務機構賦能實體經濟發展的相關工作機制,具體承擔專業服務機構跨區域、跨產業發展相關工作。七是借助多層次資本市場促進區內實體經濟和產業發展,負責擬上市公司的培育和推薦工作,提高上市公司質量。八是完成區委區政府交辦的其他任務。

(二)單位構成。

渝中區產業發展促進局現設有綜合科、產業發展一科、產業發展二科、專業服務業發展科4個職能科室,以及產業發展服務中心1個直屬事業單位。現有行政(含參公)編制數12人,實有10人;事業編制數10人,實有9人;聘用人員8人。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數996.27萬元,均為一般公共預算撥款。收入較去年減少6118.43萬元,主要是政策扶持經費未納入年初部門預算。

(二)支出預算:2025年年初預算數996.27萬元,其中:一般公共服務支出873.26萬元,社會保障和就業支出62.24萬元,衛生健康支出25.53萬元,住房保障支出35.24萬元;支出較去年減少6118.43萬元,主要原因是政策兌現資金未納入年初預算,項目支出減少。主要是基本支出增加69.53萬元,項目支出減少6187.96萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入996.27萬元,一般公共預算財政撥款支出996.27萬元,比2024年減少6118.43萬元。其中:基本支出497.36萬元,比2024年增加69.53萬元,主要原因是人員增加及社保基數調整等原因,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費及保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出498.91萬元,比2024年減少6187.96萬元,主要原因是政策兌現資金未納入年初預算,主要用于開展招商引資以及金融人才和專業服務人才隊伍建設工作,協助應對全區金融突發事件、開展打擊非法金融活動,防范和化解區域性金融風險等重點工作。

區產業發展促進局2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算17.5萬元,比2024年減少(或增加)0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少(或增加)0萬元;公務接待費14.7萬元,比2024年增加0.2萬元,主要原因是招商引資工作需要;公務用車運行維護費2.8萬元,比2024年減少0.2萬元,主要原因是根據往年實際開支調整;公務用車購置費0萬元,比2024年減少(或增加)0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費85.86萬元,比上年減少2.87萬元,主要原因為認真貫徹中央八項規定,節儉開支;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購?0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款996.27萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車?0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(四)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

單位預算公開聯系人:蔡晴??聯系方式:023-63760550

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